审计人员初步判断被审计单位采购部人员在釆购与付款方面存在舞弊

审计人员初步判断被审计单位采购部人员在釆购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()...

2021年中级审计师《审计理论与实务》考试题库-中级-审计理论与实务-第二部分第二章 采购与付款循环审计-

财会经济-审计师

单选题-审计人员初步判断被审计单位采购部人员在釆购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()

单选题

A.检查异常供应商的验收单和其他凭证

B.抽查上季度已付款业务的审批手续

C.抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据

D.抽查验收单据,追查付款审批文件

我个人认为这个应该是:A

解析:釆购与付款环节可能存在重大错报风险,则应该检查此环节的异常情况,核实相关的原始凭证。 

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