2021年中级审计师《审计理论与实务》考试题库-中级-审计理论与实务-第二部分第二章 采购与付款循环审计-
财会经济-审计师
单选题-对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()
单选题
A.计报告中反映这一情况
B.相关内部控制不可信赖
C.采购部主任没有执行釆购程序
D.可能发生多次类似采购行为
我个人认为这个应该是:D
解析:抽查中岀现一次这样的情况,由此可以推断总体中可能还存在这样的情况
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