对采购与付款循环内部控制测评的过程中发现采购部主任在批准采购

对采购与付款循环内部控制测评的过程中发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论( )。...

2021年中级审计师《审计理论与实务》考试题库-中级-审计理论与实务-第二部分第二章 采购与付款循环审计-

财会经济-审计师

单选题-对采购与付款循环内部控制测评的过程中发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论( )。

单选题

A.在审计报告中反映这一情况

B.相关内部控制不可信赖

C.采购部主任没有执行采购程序

D.可能发生多次类似采购行为

我个人认为这个应该是:D

解析:

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