审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做

审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是( )。...

2021年中级审计师《审计理论与实务》考试题库-中级-审计理论与实务-第一部分第七章 内部控制及其测评-

财会经济-审计师

单选题-审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是( )。

单选题

A.重新操作

B.功能测试

C.业务程序测试

D.经验估计法

我个人认为这个应该是:A

解析:

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