2021年中级审计师《审计理论与实务》考试题库-中级-审计理论与实务-第一部分第七章 内部控制及其测评-
财会经济-审计师
单选题-下列关于内部控制的表述中,错误的是:
单选题
A.控制风险始终大于零
B.内部控制具有固有局限性
C.如果内部控制足够健全有效,内部控制测评可以代替实质性审查
D.内部控制测评不能代替实质性审查
我个人认为这个应该是:C
解析:不论被审计单位内部控制多么健全有效,都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动进行实质性审查,即内部控制测评不能代替实质性审查。
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