2021年中级审计师(全套两科)考试题库-中级-审计理论与实务-第二部分第二章 采购与付款循环审计-
财会经济-审计师
多选题-釆购与付款循环内部控制有缺陷,又缺少应付账款对账单可供审核时,应予以函证的账户包括()。
多选题
A.金额大的
B.欠账时间长的
C.核对时发现账证不符的
D.往来频繁的
E.金额不大的
我个人认为这个应该是:A,B,C,D
解析:如果付款内部控制有缺陷,又无卖方对账单可供审核,则对应付款项金额较交大、欠账时间较长,核对时发现账证不符、余额为零、往来频繁变动很大的账户及其他有代表性的账户,例如与被审计单位正常业务无关的异常项目等,有必要进行函证,以证实应付款项的实有数额。E项金额不大的账户属于不重要的账户,为了提高审计效率,可以不进行函证
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