以下控制活动中最能防止员工挪用现金收入的是(  )。

以下控制活动中最能防止员工挪用现金收入的是(  )。...

2022年注册会计师《全套六科》考试题库ID:503-审计-第十二章 货币资金的审计-

财会经济-注册会计师

单选题-以下控制活动中最能防止员工挪用现金收入的是(  )。

单选题

A.会计主管每日复核现金收支相关的记账凭证

B.会计主管审查出纳员记录的现金日记账和银行日记账

C.每一笔应收账款在计提坏账准备前均由董事会审批

D.负责现金收支的岗位与应收账款记账岗位职责相分离

我个人认为这个应该是:D

解析:不相容岗位相分离能够预防现金舞弊,现金收支职责与应收账款记账的职责属于不相容职责,实施分离控制能够有效避免员工挪用现金。

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