2022年注册会计师《全套六科》考试题库ID:503-审计-第七章 风险评估-
财会经济-注册会计师
单选题-下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。
单选题
A.与财务报告相关的内部控制均与审计相关
B.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
C.与经营目标相关的内部控制与审计无关
D.与合规目标相关的内部控制与审计无关
我个人认为这个应该是:B
解析:注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制,并非被审计单位所有的内部控制。被审计单位通常有一些与目标相关但与审计无关的控制,注册会计师无须对其加以考虑。应选B选项。
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