金融机构的内部审计人员刚刚完成了一项贷款业务审计。在贷款委员

金融机构的内部审计人员刚刚完成了一项贷款业务审计。在贷款委员会批准的81项贷款中,审计人员发现了7项贷款超过了批准的金额。审计人员以下哪项行为是不适当的?...

2021年医师系列《临床执业医师》考试题库-临床执业医师-第八单元 腹膜-

医药卫生-执业医师

单选题-金融机构的内部审计人员刚刚完成了一项贷款业务审计。在贷款委员会批准的81项贷款中,审计人员发现了7项贷款超过了批准的金额。审计人员以下哪项行为是不适当的?

单选题

A.审查7项贷款以确定是否存在一种模式。汇总金额并包括其在业务最后沟通中。

B.将金额报告给贷款委员会并由其纠正。此时不采取任何进一步的跟进,也不将此事项包括在业务最后沟通中。

C.与适当的副总裁一起跟进,在业务的最终沟通中包括副总裁对此种情况的确认。

D.确定差异,评估金额差异是否为重大差异。如果数量不大,没有违反政府监管规定且可以进行合理解释,就从业务的最终沟通中忽略掉此项审计发现。

我个人认为这个应该是:B

解析:B正确。在行使应有的职业审慎性时,内部审计师应该警惕故意犯错、发生错误和遗漏、消极怠工、浪费、工作无效和利益冲突等情况的可能性,还应该警惕最可能发现违法乱纪现象的情形和活动。此外,他们应该确认控制不够充分的领域,并提出促进遵守可接受程序和实务的改进意见。

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