某公司正组建一个内部审计部门。由于在此之前主计长不具有内部审

某公司正组建一个内部审计部门。由于在此之前主计长不具有内部审计师的经验,故建议首席审计执行官向外部审计师汇报;但首席审计执行官可直接向主计长报告任何重大事项,主计长再将这些关注事项报告给董事会。以下哪项陈述是准确的?...

2021年医师系列《临床执业医师》考试题库-临床执业医师-第十单元 蛋白质生物合成-

医药卫生-执业医师

单选题-某公司正组建一个内部审计部门。由于在此之前主计长不具有内部审计师的经验,故建议首席审计执行官向外部审计师汇报;但首席审计执行官可直接向主计长报告任何重大事项,主计长再将这些关注事项报告给董事会。以下哪项陈述是准确的?

单选题

A.由于首席审计执行官可以直接与董事会联系,内部审计活动具备独立性。

B.由于首席审计执行官向外部审计师汇报,内部审计活动不具备独立性。

C.由于主计长没有内部审计师的经验因而内部审计活动不具备独立性。

D.由于公司没有要求首席审计执行官必须是注册内部审计师,因而内部审计活动不具备独立性。

我个人认为这个应该是:B

解析:A、不正确。《实务公告》1110-1,首席审计执行官应该与董事会保持直接联系。与董事会定期交流有助于保证独立性,并为董事会和首席执行官提供一种就共同关心的事项相互沟通的方式。本题中首席审计执行官不能直接与董事会接触,而是通过主计长间接和董事会接触,因而,独立性受影响。
答案B正确,首席审计执行官应向组织内有足够权限的人员负责以促进独立性(实务公告1110-1)。外部审计师不是组织中的成员。
答案C不正确,主计长是否具有内部审计师的经验不会影响内部审计活动的独立性。
答案D不正确,尽管理想情况是,注册内部审计师的名称不一定就非要强加在内部审计师身上,但注册内部审计师的称谓理所当然地构成了内部审计活动的独立性。

本文来自zhongtiku投稿,不代表升华网立场,如若转载,请注明出处:http://54sh.com/zhiyetiku/3527273.html

() 0
上一篇 11-16
下一篇 11-16

相关推荐