审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采

审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了()。...

2022年演出经纪人员资格《全套2科》VIP考试题库-演出市场政策法规及演出经纪实务-第二节 艺人经纪实务-

职业资格-演出经纪人员资格

单选题-审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了()。

单选题

A.有必要对应付账款内部控制实施进一步测试,揭示重复付款原因

B.验收部门未能及时通知财会部门记录应付账款

C.财会部门未能及时记录应付账款

D.采购部门未能及时登记采购业务

我个人认为这个应该是:A

解析:

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