某公司对公司所有的数据使用计算机进行交换和处理,没有留下纸质

某公司对公司所有的数据使用计算机进行交换和处理,没有留下纸质的采购文件。在确定发票是否都是在货物已经验收后才按经批准的价格付款时,内部审计师做出的最适当的审计程序是:...

2021年CIA内部审计师《全套三科》考试题库-科目1:内部审计基础-第三章 开展内部审计业务——审计工具和技术-

财会经济-CIA内部审计师

单选题-某公司对公司所有的数据使用计算机进行交换和处理,没有留下纸质的采购文件。在确定发票是否都是在货物已经验收后才按经批准的价格付款时,内部审计师做出的最适当的审计程序是:

单选题

A.从公司的主要供应商中选取样本,检查这些供应商开出发票金额的正确性

B.利用通用审计软件选取付款的样本,并核对与计算机中储存的采购订单、发票和验收报告是否一致

C.利用通用审计软件对应付账款抽样,并针对这些应付款项向供应商函证金额

D.运用通用审计软件抽查某一天所有的收货,追查这些验收报告至支票的签发

我个人认为这个应该是:B

解析:选项A,程序只能提供付款与发票金额是否相符方面的数据,无法提供发票金额正确性的数据。选项C,它也仅能提供付款与发票金额是否相符方面的数据,无法提供货物是否确实收到方面的信息。选项D,此程序只能提供某一天的数据。尽管它将收到的货物与支付的款项相核对,但无法提供发票余额的正确性方面的信息。

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