2021年CIA内部审计师《科目1:内部审计基础》考试题库-科目1:内部审计基础-第二章 内部控制与风险-
财会经济-CIA内部审计师
单选题-对资产的接触及记录和实物控制是内部审计控制中的重要环节,下列行为中在该方面存在内部控制缺陷的是:
单选题
A.销售发票的审核和签发由不同人员完成
B.只有仓库管理员和仓库监督员可以接触到存货仓库
C.保险箱密码由三个没有关联的人员共同保存
D.物流部门的汽车只能由物流人员使用
我个人认为这个应该是:B
解析:接触存货仓库的人员还可以是一定层级的管理层和审计人员。
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