2021年CIA内部审计师《科目1:内部审计基础》考试题库-科目1:内部审计基础-第二章 内部控制与风险-
财会经济-CIA内部审计师
单选题
A.审计委员会需要对公司内部控制评价工作进行监督
B.高级管理层负责监督风险管理和控制过程的建立与管理
C.首席审计执行官需要对控制程序的适当性和有效性发表总体意见
D.外部审计师为组织所选活动和职能的风险管理及控制程序的有效性提供不同程度的确认
我个人认为这个应该是:D
解析:为组织所选活动和职能的风险管理及控制程序的有效性提供不同程度的确认是内部审计师的职责。
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