2021年CIA内部审计师《全套三科》考试题库-科目1:内部审计基础-第二章 内部控制与风险-
财会经济-CIA内部审计师
单选题-某内部审计师发现公司的财务部经理签发了一章支票,该支票的收款方为虚假的供应商,然后将款项转移到了自己名下的一个工厂账户上,则该内部审计师为防止类似的事件再次发生提出了一些建议,下列能最有效地防止该舞弊的:
单选题
A.向供应商支付款项必须由财务部经理审批
B.由财务部门的经理批准支票,财务部的出纳人员保管和签发支票
C.对所有的供应商进行公开招标
D.向供应商支付的款项必须由专门的机构进行核查
我个人认为这个应该是:B
解析:通过职责分离是最好的防止舞弊的行为,所以B项中的行为可以防止经理既批准发票又签发支票。
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