针对资料2的表述,不符合现金监盘要求的为()

针对资料2的表述,不符合现金监盘要求的为()(一)资料2020年3月,某审计组对x公司2019年度财务收支中货币资金进行审计。有关情况和资料如下1.审计人员对被审计单位岀纳收付业务进行了执行过程的观察,发现下列情(1)出纳员根据零星支岀部门瑱写差旅费报销单、备用金报销单办理报销业务(2)岀纳员根据销售合同、销售发票、提货单和运单等,编制代垫费用清单,据比到银行办理收款转账或提取现金;(3)销售部门取得的零星收入直接交给出納员;(4)岀纳人员根据审核后的原始凭证逐日逐笔登记现金日记账2.审计人员对库存现金实...

2021年初级审计师《审计专业相关知识》考试题库-初级-审计专业相关知识-第四部分第八章 税法-

财会经济-审计师

阅读理解-针对资料2的表述,不符合现金监盘要求的为()

(一)资料2020年3月,某审计组对x公司2019年度财务收支中货币资金进行审计。有关情况和资料如下1.审计人员对被审计单位岀纳收付业务进行了执行过程的观察,发现下列情(1)出纳员根据零星支岀部门瑱写差旅费报销单、备用金报销单办理报销业务(2)岀纳员根据销售合同、销售发票、提货单和运单等,编制代垫费用清单,据比到银行办理收款转账或提取现金;(3)销售部门取得的零星收入直接交给出納员;(4)岀纳人员根据审核后的原始凭证逐日逐笔登记现金日记账2.审计人员对库存现金实施了监盘,具体安排是:审计人员提前一天将有关盘要求告知出納员;监盘时间安排在当日营业终了后;监盘时要求会计主管、出纳员在场;由审计人员亲自清点现金和相关票据,并填制库存现金盘点表。3.库存现金监盘后,发现账面结存4298.20元,实际库存3028.20元;另有已支付的150元劳务費和已报销的520元差旅费单据未入4.审计人员审查了现金日记账的记录,核对了原始凭证,审核了现金业务的序时账务处理情况。(二)要求:根据上述资料,为下列题从备选答案中选出正确答案。

阅读理解

A.提前一天将有关监盘要求告知出纳员

B.监盘时间安排在当日营业终了后

C.会计主管、出纳员和审计人员同时在场

D.审计人员亲自清点现金和相关票据,并填制库存现金盘点表

我个人认为这个应该是:A,D

解析:A项现金应该执行突击盘点,即不事先通知出纳员,防止出纳员在监盘前釆取措施掩盖舞弊,达不到监盘的目的;D项应由岀納员自点并填制库存现金盘点表,审计人员只是监盘。

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    2024-11-09 22:01:51
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