2021年初级审计师《审计专业相关知识》考试题库-初级-审计专业相关知识-第四部分第八章 税法-
财会经济-审计师
多选题-下列各项中,与货币资金相关的内部控制应当釆取的措施有()。
多选题
A.定期核对检查
B.严格职责分工
C.控制坐支规模
D.严格财产实物控制
E.严格授杈批准
我个人认为这个应该是:A,B,D,E
解析:货币资金业务中的内部控制包括:①职责分工。②信息传递控制:a.授权程序;b.文件和记录的使用;c.监督控制。③实物控制。C项,在企业內部,现金的收取和支付要尽可能集中办理,收到的现金要及时解缴银行,防止坐支现金,不存在控制坐支规模的说法
本文来自zhongtiku投稿,不代表升华网立场,如若转载,请注明出处:http://54sh.com/zhiyetiku/1024778.html