评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。

评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。...

2021年初级审计师《审计专业相关知识》考试题库-初级-审计专业相关知识-第四部分第八章 税法-

财会经济-审计师

多选题-评审内部控制时,认为被审计单位以下职务应分离的有()。

多选题

A.登记现金日记账与银行存款日记账

B.登记银行存款日记账与核对银行账

C.登记银行存款日记账与保管支票

D.保管支票与保管印章

E.登记现金及银行存款日记账与登记总分类账

我个人认为这个应该是:B,D,E

解析:货币资金业务中的职责分工包括:①采购、销售、工资薪酬、其他零星收支与财会部门应相互独立;②收入单据的开具与审核应相互独立;③支出和报销单据的編制、审批、审核应相互独立;④收付款结算力理与审核应相互独立;⑤支票的签发与出纳应相互独立;⑥出纳与会计相互独立分管货币资金收支和记录;⑦现金、银行存款日记账的登记与总账应相互独立;⑧由出纳员以外人员编制银行存款余额调节表和对现金进行稽核;⑨支票与印章应由不同的人保管。AC两项所述工作均由出纳人员完成。 

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