2021年初级审计师(全套两科)考试题库-初级-审计理论与实务-第二部分第三章生产与存货循环审计-
财会经济-审计师
多选题-下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有:
多选题
A.审查订购单是否连续编号
B.检查采购合同是否经过有关部门审查
C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字
D.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账
E.向债权人函证应付款项数额
我个人认为这个应该是:A,B,C
解析:选项DE属于注册会计师实施的审计程序。
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