下列各项中,属于固定资产内部控制测试程序的有()。

下列各项中,属于固定资产内部控制测试程序的有()。(一)资料2020年3月,某审计组对丙上市公司2019年度财务收支情况进行审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下1.审计人员对该公司固定资产的内部控制进行测评后,确定实质性测试的范围和重点2.2019年1月至5月,该公司对旧厂房进行改扩建,有关情况如下(1)2019年初该公司会计记录反映旧厂房固定资产原值2500万元,净值万元(2)改扩建过程中,该公司支付改造施工款2000万元、装修费用800万元;(3)该公司将改扩建过程中拆下的废旧物资出售,取得收入...

2021年中级审计师《审计理论与实务》考试题库-中级-审计理论与实务-第二部分第二章 采购与付款循环审计-

财会经济-审计师

阅读理解-下列各项中,属于固定资产内部控制测试程序的有()。

(一)资料2020年3月,某审计组对丙上市公司2019年度财务收支情况进行审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下1.审计人员对该公司固定资产的内部控制进行测评后,确定实质性测试的范围和重点2.2019年1月至5月,该公司对旧厂房进行改扩建,有关情况如下(1)2019年初该公司会计记录反映旧厂房固定资产原值2500万元,净值万元(2)改扩建过程中,该公司支付改造施工款2000万元、装修费用800万元;(3)该公司将改扩建过程中拆下的废旧物资出售,取得收入100万元;(4)该公司派出5辆车专门用于改扩建,共发生费用20万元,已在生产成本中列支3.审计人员在检查该公司固定资产租赁业务时发现以下事项(1)以经营租赁方式租入的固定资产记入备查账簿;(2)以经营租赁方式租入的固定资产未计提折旧(3)以融资租赁方式租入生产线一条,租赁期5年,预计尚可使用年限6年,该公司未计提折旧;(4)以经营租赁方式租出固定资产未计提折旧4.2019年12月,该公司接受客户捐赠价值50万元的大客车一辆,当月投入使用。审计人员发现该公司未对这辆大客车做任何会计处理。(二)要求:根据上述资料,从下列问题的备选答案中选出正确答案。

阅读理解

A.检查固定资产管理、使用部门是否设置明细账和卡片

B.索取固定资产验收报告,验证验收部门工作的独立性

C.索取固定资产出售调出计划,审查审批手续是否齐全

D.编制固定资产及累计折旧分类汇总表,并与总分类账及报表核对

我个人认为这个应该是:A,B,C

解析:固定资产的内部控制测试程序包括:①了解固定资产的内部控制;②验证固定资产的新增手续,审计人员可验证固定资产的各种手续是否齐全,核对明细账记录与有关部门提供清单是否一致;③验证固定资产退废手续,审计人员要索取固定资产报废、出售、对外投资、调出等手续,同吋抽查固定资产利用记录确定上述程序的适当性;④抽验固定资产验收报告,审计人员应索取固定资产验收报告,验证其验收部门工作的独立性;⑤检查固定资产账、卡的设置情况,审计人员应到固定资产管理部门、使用部门检查有无明细账和卡片,是否一物一卡,随时登记增减变动并定期与财会部门的账簿记录相核对

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