2021年中级审计师《审计理论与实务》考试题库-中级-审计理论与实务-第一部分第七章 内部控制及其测评-
财会经济-审计师
多选题
A.保护财产物资的安全和完整
B.保证会计信息的真实可靠
C.促进遵守国家法律法规
D.提高审计人员的工作效率
E.通过内部控制测试来代替实质性程序
我个人认为这个应该是:A,B,C,D
解析:以企业为例,内部控制的作用包括:①保护财产物资的安全完整和有效使用;②保证会计及其他信息资料的真实可靠;③促进工作效率的提高和经营目标的实现;④促进国家各项政策、法规的贯彻落实。
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